材料入库及入库单的管理流程
材料入库及入库单的管理流程
1、采购员发起采购事项后,必须对材料的全程的进行跟踪,跟踪材料的入库进程、质量、数量及价格情况,取得仓库保管员开具的材料入库单客户联(目前单据无客户联的可用仓库联代替),供应商直接送货时客户联交供应商。供应商或采购员到财务或出纳处结款或报账时,必须将客户联作为领款或付款凭证的附件,以证明材料的真实入库。付款单高于材料单金额或少数时,以材料单为准。
经常性往来供应商付款时,必须将汇款的银行凭证做为附件,热印纸的必须附复印件。
2、入库单一式三联,白联存仓库保管处,红联交采购员或供应商,黄联及供应商送货一起交财务。由财务交保管处收取财务。
3、入库单需按月进行手工编号,每月从1号至N号,以防止丢失单据。
4、为提高管理水平,核算材料损耗,6月份起材料的入库、领用必须录入进销存软件中,5月份应做好软件的初始化工作及熟悉软件。