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发票跟收据分开如何记账
GD6222
帅哥哟,离线,有人找我吗?
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2009/9/8 23:34:45
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
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应该是让做两套帐哦,虽然我没做过,但我听别人说过的
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2009/9/8 23:35:01
GD6222
帅哥哟,离线,有人找我吗?
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同意,收据做内部账,发票做外部账……
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2009/9/8 23:35:14
GD6222
帅哥哟,离线,有人找我吗?
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同意,收據為內部帳,發票做外部帳
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2009/9/8 23:35:31
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
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肯定是叫你做二本账了
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2009/9/8 23:35:46
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就是说内外帐两本,收据做内帐,发票做外帐。问题是怎么把原来内外帐混记的账现在分开来处理,期初金额分不开啊图片点击可在新窗口打开查看
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2009/9/8 23:36:02
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又学习了
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做2套帐
银行日记账和现金日记账也只能做一本
你老板说的收据是指那么没些没的税务监制章的吧?
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2009/9/8 23:36:35
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我个人认为你可以把收据做为内部账,而把发票做成外部账
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2009/9/8 23:36:53
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公司固定资产管理制度

  为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。
  一、固定资产的标准
  固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。
  二、固定资产的分类
  固定资产类别     折旧计提年限              净残值率
  1、  房屋及建筑物          20                        10%
  2、  机器设备              10                        10%
  3、  运输工具              10                        10%
  4、  计算机设备             5                        10%
  5、  办公家具及设备         5                        10%
  三、固定资产的管理部门
  根据内部控制制度,固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由IT部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
  各具体管理部门应:
  1、  设置固定资产实物台帐,建立固定资产卡片。
  2、  对固定资产进行统一分类编号
  3、  对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到组)
  四、固定资产核算部门
  1、  财务部为公司固定资产的核算部门
  2、  财务部设置固定资产总帐及明细分类帐
  3、  财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理
  4、  财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致。
  五、固定资产的购置
  1、  各部门需购置固定资产,需填写“资本性支出申请单”(格式后附1),由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
  2、  经批准后,由采购部门安排专人负责采购,填写“固定资产采购申请表”(格式后附2),报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
  3、  固定资产收到后,由固定资产管理部门负责验收,并填写“固定资产验收清单”(格式后附3)一式三份,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商,并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交资产管理部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。
  六、固定资产的转移
  1、  固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附4),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。
  2、  固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。
  3、  注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。
  七、固定资产的出售
  固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门,填写“闲置固定资产明细表”(格式后附5),管理部门拟定处理意见后,按以下步骤执行:
  1、  固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,填写“固定资产出售申请表”(格式后附6)
  2、  列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。
  3、  固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台帐做固定资产减少。
  4、  财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的帐务处理。
  八、固定资产报废
  1、  当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写“固定资产报废申请表”(格式后附6),交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。
  2、  经批准后,固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务部。
  3、  财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。
  九、固定资产编号
  1、编号原则:按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。
  1、  房屋及建筑物   代码为01
  2、  机器设备       代码为02
  3、  运输工具       代码为03
  4、  计算机设备     代码为04
  5、  办公家具       代码为05
  如:财务部2006年7月购置一台计算机,则编号为
  JINTAK     04        7536         007    200607
  资产大类     成本中心     顺序号   购置年月
  十、固定资产的清查
  公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附7),详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”,列出原因和责任,报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后,财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容
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2009/9/8 23:37:38

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