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我公司准备将一批设备卖给国内的一家关联企业,想就一些处理上的问题求助一下大家:
1、该批设备当时是免税进口的,转卖国内的时候是否需要补交进口环节的税?
2、因为是国内交易,是否能开增值税发票?
3、我公司是制造企业,如果开增值税发票的话,开票项目应该是什么?
4、如果补交进口环节税款的话,这些税款是否应该作为清理费用进“固定资产清理”科目?
1、该批设备当时是免税进口的,转卖国内的时候是否需要补交进口环节的税?
2、因为是国内交易,是否能开增值税发票?
3、我公司是制造企业,如果开增值税发票的话,开票项目应该是什么?
4、如果补交进口环节税款的话,这些税款是否应该作为清理费用进“固定资产清理”科目?