[原创]预提与实际费用不相符时怎么办?
关于费用的分析-当预提与实际费用不相符时
我现在负责对公司的运费进行分析,但是对于我公司的运费都是当月预提,以后月份支付,那么这就意味着我如果按照P&L科目的运费去把每个月的费用抓出来的话其实是不对的。因为:这个月的运费包括了这个月的预提与这个月付以前月份的运费的调整-例如,7月份的运费其实是7月份的预提,还有付5月份的运费时,发现5月份的运费多提了,冲回5月份的运费部门。
那么我就有点混乱,我按照什么数据去分析呢??实际的还是预提的?
如果是实际的运费,那么我的数据来源怎么找?通过运输费用是不行了,通过应付明细吗?根据每个运输公司的实际付款?这样很麻烦啊。
如果根据预提的,那么每个月的是不准的啊。
怎么办?
那么我就有点混乱,我按照什么数据去分析呢??实际的还是预提的?
如果是实际的运费,那么我的数据来源怎么找?通过运输费用是不行了,通过应付明细吗?根据每个运输公司的实际付款?这样很麻烦啊。
如果根据预提的,那么每个月的是不准的啊。
怎么办?