这里我暂时还不太清楚是我不太肝用.还是这里确实有值得改进的地方
一级科目
应交税金
二级科目
应交增值税.未交增值税(此时一般在月末时要从应交转入未交)
但在应交下边又设了进项.销项,进项转出.等三级科目
那么在月末应交与未交对转的时候这里涉及到要从二级科目余额中取数,但在自定义那里只有总账与明细账取数,却没有从中间级次科目取数.我不知道其他朋友这里是如何操作的?也请管理指点一下
看见你的帖,我刚试了一下,从三级科目直接转没有问题的。
借 销项税额 (总账 贷方发生额)
贷 未交税金 (凭证对平)
贷 进项税额 (总账 借方发生额)
借 未交税金 (凭证对平)
交税以后作一个已交-未交转的凭证,再做交款凭证。
我不知道你是否有手工账的应交增值税专用的多栏式账页,那上边是,借方有好几栏
进项,出口退税,还有什么我不记得了
贷方
销项.进项转出.应交税金转出.
不过我昨天又想了一下,可能这里只能把各期进销项等的累计发生额转平,先将其转入当月的应交增值税末级科目.然后再从这里往未交转入,如果不这样,进销项的余额会越累越大,但没有转清的时候.,我看看这个月就把11月没这样处理的先按此方法转平.
如果要转就只有这个办法。不然就是年底一次转清。
我是打算年底一次转的。用不着的科目不要累着自己。
问一下,你还没用报表吗?