修改好后 再审核 记账 结账
两种方案
1.反结账-反记账-凭证消审,进行凭证修改-保存-审核-记账-结账
2.做红字冲销,再做正确的凭证
不用红字冲嘛,作废了,再做一张就是了
对呀,版主说得对,毕竟是以前月份的,若凭证还没打印,也还没申报,用第一种方法还是可以的,但若凭证都已经打印出来了,也已经申报了,我想还是作红字冲一下比较好的。