跨年度应交税金的帐务处理
我公司是一般纳税人,2006年12月份收到一张增值税普通发票一张价税合计额160元,当时因误认是增值税专用发票,所以在当月作了如下分录:
借:管理费用 136.75
应交税金-应交增值税(进项税)23.25
贷:现金 160
请问现在(2008年7月)应如何作相关帐务处理??
谢谢了,各位朋友帮帮忙!!!
借:管理费用 136.75
应交税金-应交增值税(进项税)23.25
贷:现金 160
请问现在(2008年7月)应如何作相关帐务处理??
谢谢了,各位朋友帮帮忙!!!
问题补充:那如果金额较大呢,又怎么处理?