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---- 初始化时没设往来核算,怎么补救? (http://bbs.anyicw.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=148)
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-- 作者:zhangfred
-- 发布时间:2006/9/24 17:40:01
-- 初始化时没设往来核算,怎么补救?
初始化时没设往来核算,怎么补救? 开始不熟,把往来单位设成明细科目了,比如212101为应付账款-某单位,初始化完成后才想起,以后单位越来越多,这样一个一个的加可不是办法,而且与存货板块的往来又连不在一起,急了! 怎么补救才好?
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-- 作者:fnnm
-- 发布时间:2006/9/24 19:30:32
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hhy斑竹的好办法,我借来告诉你: 分享]核算类别忘了打勾解决方法。 | 许多用户再使用软件中发现,由于考虑不周全、设置账套的时候核算类别忘了打勾,导致项目核算、往来核算、现金流量表......无法使用。因为核算类别里面各种核算是灰色显示,不能改动,通常情况下需要进行反结账、反记账、消审、修改凭证、删除期初余额......实在是麻烦一堆。 如果我们上个月已经做好了凭证,这个月想使用现金流量表。现在教大家一个简单的解决方法;“在需要添加核算类别的科目下面设置一个明细科目,比如:101 现金 、下设”10101“好了!按回车键,系统提示“此科目已经有余额,系统会将余额转到新增科目中!”选择“确定”,这个时候我们看到在新的代码下,核算类别所有部分都是可以打勾的。然后我们将现金流量前面空格内打上勾,去掉10101后面的“01”,注意:还有下面“行业汇总科目”10101里面的“01”也需要删除。最后点保存就完成核算类别的改动了。(其它科目都可以这样改动)是不是比较方便? 附图:
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-- 作者:陈陌仁
-- 发布时间:2006/9/24 19:34:29
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二楼的方法是可行!但是对于,总帐下没有二级科目的才行!在应付帐款里,像一楼那种情况,好像不行吧!
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-- 作者:fnnm
-- 发布时间:2006/9/24 19:44:29
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试试总可以吧,再加下级呀,记得不要过早保存,不然数据就道下级科目了。
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-- 作者:叶舞清秋
-- 发布时间:2006/9/24 19:58:02
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以下是引用zhangfred在2006-9-24 17:40:01的发言:初始化时没设往来核算,怎么补救? 开始不熟,把往来单位设成明细科目了,比如212101为应付账款-某单位,初始化完成后才想起,以后单位越来越多,这样一个一个的加可不是办法,而且与存货板块的往来又连不在一起,急了! 怎么补救才好? 不是这样设吗?我也是这样把往来单位设成明细科目了,只是按一个省及地区又分的二级和三四级.我也不太明白要怎么去设置往来单位.后边 几位朋友说的不清楚,糊涂了
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-- 作者:fnnm
-- 发布时间:2006/9/24 20:02:20
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往来单位设置成明细科目肯定是对的。就是在科目设置时,别忘记在往来核算处打钩。 还有,要现金流量表的也别忘记现金、存款的现金流量打钩。 上面介绍的是补救办法。
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-- 作者:叶舞清秋
-- 发布时间:2006/9/24 20:18:14
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如果不在那里的往来核算处打上勾,我感觉也不会影响账务的处理和核算,本来就都是三栏式的账页,至多会影响,往来对账的一些问题吧?本来这个用途就不怎么能用得上.正如银行对账那个功能(我记的有这个选项的),也是一般用不着,倒不如手工对账来得简单.
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-- 作者:fnnm
-- 发布时间:2006/9/24 20:23:50
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说得很对,但是现金流量就不一样了。 其实我也没有用往来核算。 银行对帐,有些用处:就是可以输入带有附加信息的凭证(单据号)
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-- 作者:叶舞清秋
-- 发布时间:2006/9/24 20:28:09
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你别说那个银行对账了,记得以前用的用友,想用电脑对账能让它烦死,到头来它能自动给你勾销的只有几笔,其他的你还要自己重新给它选择, 它识别的特细,日期,如果你有往来的时间差,比如说支票,银企的时间基本不会一致,这就给你当成两笔不同的看 票号,我最早时位数输入不一致它也不给认,然后就是结算方式,反正很麻烦,我有对着电脑头疼的时间,手工早对OK了
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-- 作者:fnnm
-- 发布时间:2006/9/24 20:31:54
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这个没有你说的那些毛病,我在用。 只是生成多一列的凭证而已,号更随便,几位都行。 对帐我也不用它。
[此贴子已经被作者于2006-9-24 20:32:39编辑过]
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