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----  九、企业购进的货物由于发票开具时间较晚或传递等原因,致使该笔进项税未认证而当月不能抵扣的账务处理。  (http://bbs.anyicw.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=41707)

--  作者:百变树
--  发布时间:2014/3/8 20:22:48
--  九、企业购进的货物由于发票开具时间较晚或传递等原因,致使该笔进项税未认证而当月不能抵扣的账务处理。

购进月末时:

  借:存在商品(原材料)

  借:待摊费用--待抵扣进项税额

    贷:银行存款(应付账款)

  下月论证后:

  借:应交税--应交金增值税(进项税额)

    贷:待摊费用--待抵扣进项税额


--  作者:shmily
--  发布时间:2014/3/11 13:03:21
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学习了谢谢!
--  作者:泪眼问花
--  发布时间:2014/3/14 13:28:15
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小企业,我是直接不做了,看来应该这样


--  作者:黄土化工
--  发布时间:2014/3/24 11:15:36
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应该可以暂估入账,下月来票在做
--  作者:种下梦想
--  发布时间:2014/10/17 14:05:56
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也可以借:应交税费——待抵扣进项税