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--  作者:iabc3000
--  发布时间:2009/7/22 21:03:16
--  [原创]关于现金报销,是不是可以设其他应收款(备付金)科目
,从大账上领取现金进行报销,其他应收款(备付金)科目余额达到一定数额,然后报账,报账后该科目余额为零。报账后再从大账后领取现金,开始新的报销工作。这一部份单独账套核算,单独装订凭证。报表时,并到大账上去,同时抵销掉其他应收款(备付金)余额。这样核算主要是为了把纷繁的报销工作从财务部出纳的工作中分出去,请问是否符合规定?谢谢。