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-- 作者:haozi -- 发布时间:2006/11/11 9:58:05 -- 分享 简单的费用报销制度 一、目的 为使公司营运进一步规范,严格执行国家之财经、税务法规,保证公司经营活动有序地开展,并控制公司之费用与成本,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于本公司所属各部门,用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。 三、内容 (一)费用报销规定 1、票据要求。 1)费用报销时需填制费用报销单,注明事由、经办人,由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字,并经财务负责人、主管总经理审批签字;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。 2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据(行政事业性收费)等正本,非法票据不予报销。 3)附件票据内容必须齐全:台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。 4)海外出差凭商业票据报销。 2、报销时限。一般应在业务完成后7日内到财务报销。 3、借款规定。 1)借款:必须经部门负责人、主管总经理审批,注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。 2)归还:借款人完成业务后,必须按还款计划在期限内报销或现金归还;否则将由财务处在月度工资中进行扣除; (二)部门操作指引: 1、根据各部门业务安排或预算,发生费用事项时,经办人应要求对方(收 款人)提供正式发票、行政事业性收据。 2、事项完成后,经办人填写费用报销单并签字,注明具体用途,附上费用票据后交部门负责人签字确认。 3、 业务完成后7日内,全套费用报销单交会计审核,票据合法、数字准确 后,由财务负责人签字。 4、 财务审核后,交总经理审批后,到出纳处进行报销。 三、本制度由财务处草拟呈总经理签署批准生效,并与2005年4月1日开始实施,现行相关制度在本制度执行之日同时废止。 四、本制度公布实施,修改、补充制度也要报呈总经理核准。 五、本制度的执行由财务处负责解释。 |
-- 作者:chenyiii -- 发布时间:2006/11/11 19:21:03 -- 学习 |
-- 作者:四明醉客 -- 发布时间:2006/11/12 21:00:50 -- 已收藏,非常感谢! |
-- 作者:pjfy -- 发布时间:2006/11/13 14:00:07 -- 学习一下!以后会有用的! |
-- 作者:想想 -- 发布时间:2006/11/13 14:31:41 -- 可以!个体比较适合! |
-- 作者:猫咪2006 -- 发布时间:2006/11/14 15:38:29 -- 学习了,谢谢 |
-- 作者:manb -- 发布时间:2006/11/16 0:01:46 -- 知识呀 我最需要的 |
-- 作者:comscape -- 发布时间:2006/11/17 9:19:42 -- 收好了,以备用 |
-- 作者:zhoujianping -- 发布时间:2006/11/17 14:45:39 -- 有几条还是挺适合我们公司的 |
-- 作者:rinaren -- 发布时间:2006/11/17 16:55:12 -- 好 |